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    財務(wù)費(fèi)用管理的自查報告

    時間:2022-07-01 16:12:47 報告 我要投稿

    財務(wù)費(fèi)用管理的自查報告

      在生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編為大家收集的財務(wù)費(fèi)用管理的自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    財務(wù)費(fèi)用管理的自查報告

    財務(wù)費(fèi)用管理的自查報告1

      為貫徹東莞市教育局《東教計(jì)〔20xx〕17號關(guān)于開展民辦學(xué)校財務(wù)管理情況專項(xiàng)檢查的通知》精神,我園立即對上財務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況報告如下:

      一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

      1、幼兒園配有財務(wù)辦公處,配有財務(wù)人員1人。

      2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運(yùn)行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

      3、財務(wù)人員具會計(jì)證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,有二十年會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn),能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計(jì)科目使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實(shí)。

      4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S。

      二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

      嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、自行提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,幼兒園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了?顚S谩

      三、加強(qiáng)財務(wù)支出管理

      幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

      四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運(yùn)行

      根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的`投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余!

      所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

      此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,以《東教計(jì)〔20xx〕17號關(guān)于開展民辦學(xué)校財務(wù)管理情況專項(xiàng)檢查的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查,通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理,扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財務(wù)工作。

    財務(wù)費(fèi)用管理的自查報告2

      根據(jù)xx的要求,我聯(lián)社由計(jì)財部牽頭,對20xx年度的財務(wù)費(fèi)用、“小金庫”治理情況進(jìn)行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

      一、總體情況

      通過全面自查,我社雖然在規(guī)范財務(wù)行為等方面有較顯著的改善,但仍存在部分問題,如:費(fèi)用科目使用錯誤、費(fèi)用結(jié)算不合規(guī)、受理不合規(guī)發(fā)票、未嚴(yán)格執(zhí)行財審會議事規(guī)則等情況。

      從自查情況來看,未發(fā)現(xiàn)我社存在“小金庫”現(xiàn)象,但財務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作水平有待進(jìn)一步提高。

      二、存在的問題

     。ㄒ唬┌l(fā)票審查不嚴(yán)

      財務(wù)人員未嚴(yán)格審查發(fā)票各項(xiàng)要素,

      (二)費(fèi)用科目使用錯誤

      未嚴(yán)格按照財務(wù)管理辦法列支費(fèi)用,導(dǎo)致科目使用錯誤,如xx。

     。ㄈ┵M(fèi)用結(jié)算不合規(guī)

      費(fèi)用結(jié)算未按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。如報銷上年度費(fèi)用。

     。ㄋ模┪磭(yán)格執(zhí)行財審會議事規(guī)則

      未嚴(yán)格按照財審會議事規(guī)則進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用的審批,部分發(fā)票審批單財審會人員未簽字。

      三、整改情況

      此次自查共發(fā)現(xiàn)問題8個,其中已整改5個,3個問題無法整改,在以后的工作中防止此類問題發(fā)生。

      以上為我社的自查報告,有不妥之處,請指正。

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